一、 *采购人名称: ******法院(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************867
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******法院(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年4月28日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 白云 铁簸箕 15 135.0 白云AF01005-1 验收通过 2 姚河 YH-0003 竹扫把 10 140.0 姚河YH-0003 验收通过 3 得力 席卡 200 2500.0 得力/deliTF222 验收通过 4 玛丽 3260 软面抄 20 32.0 玛丽3260 验收通过 5 孚日洁玉 J1910F 抹布 6 36.0 孚日洁玉J1910F 验收通过 6 白云 2.4米伸缩杆 5 119.0 白云AF05003 验收通过 7 白云康雅 KY118 电梯不锈钢清洁剂 2 118.0 白云康雅KY118 验收通过 8 康雅 KY 113 玻璃清洁剂 3 69.0 康雅KY 113 验收通过 9 白猫 高效去油洗洁精 20kg 洗洁精 1 62.0 白猫/WhiteCat高效去油洗洁精 20kg 验收通过 10 雕牌 超效洗洁精1.12kg 洗洁精 5 49.5 雕牌超效洗洁精1.12kg 验收通过 11 得力 30411 得力双面胶 10 20.0 得力/deli30411 验收通过 12 五月花 脸盆 1 8.0 五月花35cm 验收通过 13 五月花 水桶 水桶 4 66.0 五月花/MAY FLOWER水桶 验收通过 14 茶花 洗菜沥水篮 20 80.0 茶花塑料盆 验收通过 15 派洁士 ZNCT1300 长卷卫生纸/无芯卫生纸 5 825.0 派洁士ZNCT1300 验收通过 16 得力 9879 印油/印泥/印台 1 8.0 得力/deli9879 验收通过 17 齐心 PF40AK 齐心 PF40AK 资料册 A4 40袋 5 42.5 齐心/ComixPF40AK 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******
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